正在重组的瑞幸咖啡披露了一个新进展。6月30日晚间,瑞幸咖啡补发了2019年经重新审计后的财报显示,其2019年财报净收入为30.25亿元,对比2018年收入8.4亿元,收入增幅达260%。
瑞幸咖啡表示,公司将尽快发布2020年年度财务报告,并逐渐恢复至正常财报披露进度。瑞幸咖啡财务造假始于2019年,此次财报中指出,瑞幸咖啡2019年的净收入在当时被夸大约21.2亿元,成本和费用也被夸大13.4亿元。
2019年净收入此前被夸大21.2亿元
瑞幸咖啡在财报中表示,2020年7月1日,公司宣布特别委员会已基本完成内部调查,发现公司财务造假始于2019年4月。因此,瑞幸咖啡2019年的净收入当时被夸大约21.2亿元,成本和费用被夸大13.4亿元。
瑞幸咖啡称,2019年收入的增长主要驱动力是门店数量的扩张和客户数量的稳定增长。但2019年披露经营亏损(operating loss)为32.12亿元,2018年为15.98亿元,虽然亏损扩大101%,但经营亏损占收入的比重由2018年的190%下降到2019年的106%。
值得注意的是,瑞幸咖啡2019年总运营成本及费用为62.37亿元,从成本端看,2019年原材料成本为16.23亿元,较2018年同期增加205%;门店运营成本为15.97亿元,折旧和摊销成本为4.12亿元,分别较2018年同期增加177%、286%;门店相关成本的增长主要源于门店数量的扩张导致的相关投入增加。
其中,2019年第四季度,瑞幸咖啡总净收入为10.499亿元(1.508亿美元),比2018年第四季度的4.654亿元增长125.6%。净收入的增长主要是由于交易客户数量的大幅增加,有效销售价格的增加和产品销售数量的增加。第四季度来自产品销售的收入为10.345亿元(1.486亿美元),比2018年第四季度的4.654亿元增长122.3%。
此外,营业费用占净收入的比例从2018年第四季度的238.4%下降到2019年第四季度的208.3%,主要是由于规模经济的增加和技术驱动的运营。材料成本为5.337亿元(7670万美元),比2018年第四季度的2.954亿元增长80.7%,与产品销售的增长相一致。
将逐渐恢复正常财报披露进度
瑞幸咖啡CEO郭谨一表示,“我们一直在努力,以补救我们财务申报被推迟的会计问题,并纠正历史财务信息。今天,我们有一个新的领导团队和一个可行的计划,正在推动瑞幸咖啡的增长和为我们的股东创造长期价值。”
6月30日,瑞幸咖啡在官方微博发布的声明中表示,这是公司经历2020年风波后振兴之路上的又一重要里程碑。根据美国证券交易委员会(SEC)的披露要求,公司将持续履行披露义务,尽快发布2020年年度财务报告,并逐渐恢复至正常财报披露进度。
瑞幸咖啡称,现任公司管理层自2020年5月履新以来,一方面不断改善提升公司治理;一方面坚持产品与技术创新,切实回馈消费者。瑞幸咖啡披露的部分运营数据显示,截至今年6月底,瑞幸全国门店数已超过5200家,累计消费用户已突破7500万,生椰系列单月销量超1000万杯,刷新新品销量纪录。
快消品网了解到,目前瑞幸咖啡在重组方面已取得多个重大进展,包括与美国证券交易委员会就部分前员工涉嫌财务造假事件达成和解协议,与重要债权人达成重组支持协议,与大钲资本和愉悦资本达成总额为2.5亿美元的新一轮融资协议。
今年年初,郭谨一发布内部信称,对于2021年规划,将进一步围绕产品、门店、用户构建成的“铁三角”运作模式,强化内控合规体系,加快优化整体组织架构,保证公司健康规范发展。此外,将进一步加强机制和文化建设,完善和落实员工福利、薪酬、期权等激励机制。
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